安全评估报告
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安全评估报告 篇1
为全面提升企业安全生产水平,加强企业内部安全生产管理,建立持续改进的安全生产长效机制,根据上级各项安全生产管理制度,我公司专门成立了以项目经理的“安全安全生产目标自评考核领导小组”,负责安全生产目标的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章,深刻理解和掌握了标准的内容和要求,经过一段时间的落实和评价,对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评,现将xx年上半年安全生产目标完成情况效果评估如下:
一、安全领导机构及人员设置情况
公司成立了安委会具体负责全公司的安全生产工作,内设专职安全管理人员3人。为完善标准化的建立,公司成立了由项目经理任组长,项目书记和项目总工为副组长,安全科科长、工程部部长、综合部部长、财务科科长为成员的领导小组,具体负责项目的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。下属各部门也分别成立,由主要负责人任组长,分管安全的专工担任副组长,各班组班组长为成员的安全生产管理小组,各区域都设有安全生产负责人,形成了一整套的安全生产管理网络体系,保障了职工的人身安全、财产安全,使项目安全生产稳步发展。
二、安全生产管理制度及有关规定制定情况
项目部建立完善了《安全生产管理制度》《安全生产责任制》,制定了项目经理、项目部书记、项目总工、各科室负责人、安全生产管理员及管理部门的《安全生产职责》,制定了《安全生产管理目标》《安全教育制度》以及“职业安全健康”所应有的规章制度。在建立健全各项规章制度的同时,我们认真组织各部门人员认真学习执行,狠抓制度的落实,形成一种长效机制。
三、安全生产教育培训情况
根据项目的“安全培训计划”,对新进场人员进行三级安全教育覆盖率100%。对特种作业人员持证率100%。主要学习了本专业施工特点及状况,各工种专业安全技术和操作规程要求,专业工作区域内主要危险作业场所及有毒、有害作业场所的安全要求,安全防护用品的使用、消防知识,环境管理、文明施工要求,项目部安全生产应急予案和现场急救知识,组织熟悉施工现场。项目部组织对了消防专项培训、文明施工标准化培训、安全规章制度培训、施工用电培训、起重作业专项培训等。每位管理人员深刻的认识到“抓生产,首先抓安全”的重要性。安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划,提高了全员的安全生产意识,保持上半年来无安全事故发生,达到了安全生产的目标。
四、设备设施良好,安全运转
(一)设施:项目部建有办公室,职工生活区,宽敞明亮,环境卫生条件良好。
(二)机械设备:项目部所有小型机械均进行进场验收检验,大型起重机械证件齐全有效,状态良好。
(三)项目部健全了《现场施工机械管理办法》《起重机械安全管理制度》等各项设备管理制度,落实责任,做到了设备的日常维修,保养有计划,加强设备使用全过程中的自查工作,消除隐患,保证了安全运转。
五、安全生产事故及应急管理情况
项目部制定了《安全事故应急救援预案》,设有应急救援队,应对突发事故的发生,六月进行一次消防演练,同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排,现场设置应急物资,实行定置管理,保障安全有序的工作环境。应急设施的配备保证了控制各种突发事件能力。
六、安全隐患检查、整改情况
项目部制定了《安全、环境检查工作制度》,每星期进行一次拉网式安全检查,查出问题,下发“整改通知单”,明确整改责任部门,限期整改,下发检查通报。在每周的安全例会上通报,责任单位汇报整改情况。每月组织施工用电、起重机械、脚手架、消防、生活区专项检查,发现隐患立即整改,通过层层检查,层层筛查,确保了安全生产。
七、安全生产责任制奖惩考核情况
为切实加强安全生产工作的责任落实,项目部严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则,项目部和各班组负责人以及各科室负责人签订《安全生产责任书》,真正把安全生产工作责任到人,工作中严格落实责任追究制,对于因失责而引发的安全生产事故,从严从重处理,每月由安全部对各级人员安全生产责任制落实执行情况进行综合评价,给予表彰奖励和通报批评或处罚,由于制度严格,措施到位,责任落实,上半年未发生安全责任事故。
八、安全操作规程制定情况
各工序、工种,各类设备都制定了安全操作规程,制作成版面挂在各岗位各工序显眼部位,各安全操作规程全面、实用,布置规范标准。
九、评估情况
项目部根据有关的制度进行自查自评,认为符合安全生产目标管理的要求。
安全评估报告 篇2
一、工程概况:
工程名称:湖北芳通药业股份有限公司湖北西塞山工业园新
建项目办公楼工程
建设单位:湖北芳通药业股份有限公司
监理单位:黄石市建设监理有限公司
设计单位:黄石佳境建筑设计有限公司
勘察单位:黄石佳境建筑设计有限公司
施工单位:黄石市大兴工程有限公司
该工程坐落在黄石市西塞山区河口镇,为预制管桩框架结构、建筑面积4146.7m2建筑层数5层、建筑耐火等级二级、建筑抗震6度设防、结构体系:框架结构,屋面防水等级三级,设计使用年限50年。
二、工程安全评估依据:
1、《建筑施工安全检查规范》JGJ59-99;
2、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-20xx;
3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20xx;
4、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-20xx;
5、《中华人民共和国国家标准塔式起重机安全规程》GB5144-20xx;
6、《钢丝绳式货用施工升降机安全技术规范》DB42/365-20xx;
7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》;
8、其他有关安全检查与控制的专门法规性文件。
三、施工过程中安全控制
我监理单位对施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员取得考核合格证和操作资格证书进行了审查,审核了施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度、安全监管机构的建立及人员配备和建筑施工现场环境与卫生标准等要求,复查了施工单位施工机械和各种设施的安全许可验收手续,对施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案的落实情况,定期和不定期与施工单位管理人员一起进行安全检查,发现安全隐患及时向建设单位报告并督促施工单位进行整改。并经常召开安全会议,要求施工单位提高安全意识、尊重生命。施工单位对施工现场安全非常重视并投入了大量的人力物力进行安全控制。
到工程竣工为止在安全控制方面未出现安全事故,我单位认为该工程在安全生产方面为合格工程。
安全评估报告 篇3
一、单位概况及消防安全基本情况
(一)概况
(二)基本情况
二、评估的内容
(一)建筑物和公众聚集场所消防合法性情况
(二)制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况
(三)依法确定消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查以及火灾隐患整改情况
(四)员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况
(五)消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况
(六)电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况
(七)疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况
(八)室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况
(九)依法建立专职消防队及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况
(十)受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况
(十一)消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况
(十二)单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况
(十三)单位年内发生火灾情况
三、评估结论;(分好,一般,差三种)
四、消防安全对策、措施及建议(含整改计划、临时措施)
单位名称(加盖公章):
年 月 日
安全评估报告 篇4
按照《安全与职业卫生评估办法》要求,安全与职业卫生各评估小组对照《安全与职业卫生评估表》,逐条逐项进行排查,及时形成了自查报告。为全面做好安全与职业卫生评估工作,安全科“双基”办对各专业自查情况进行汇总,现通报如下。
项目一:安全生产保障评估
第二项:安全生产规章制度(安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全投入保障制度、安全技术审批制度、领导带班下井制度、安全检查制度、事故统计报告制度、入井人员管理制度)等未以正式文件发布。
整改期限:8月1日前 整改单位:安全科 第三项:财务预算(年度)、年度使用计划和上一年安全提取使用情况应备案。
整改期限:8月1日前 整改单位:财务科 第四项:安全技术网路文件应修改,总工程师管理体系未形成正式文件。
整改期限: 8月1日前 整改单位:生产科 第六项:重大危险源评估报告无备案回复。
整改期限:8月5日前 整改单位:生产科 第七项:劳动定员二次备案无回复。
整改期限:8月5日前 整改单位:企管科 第八项:从业人员工伤保险只缴到5月份
整改期限:8月5日前 整改单位:劳资科 项目二:采煤
第一项:《3205综放工作面设计》中个别设计内容与作业规程不符合综采单体支柱入井前、采煤工作面或使用时间超8个月的支柱,未按要求逐根进行压力试验。
整改时间: 8月6日前 整改单位:生产科 第二项:综采支架压力检测系统信号不通,待厂家维修、调试(已将问题反馈至生产厂家)
项目三:掘进
第四项:未建立支护材料基础台账。
整改期限:8月5日前 整改单位:掘一工区、掘二工区 第八项:F2探巷耙装机固定不牢。
整改期限:8月1日前 整改单位:掘一工区 第九项:32采区皮带下山有一处失修。
整改期限:8月1日前 整改单位:生产科
项目四:机电
第五项:井下现场存在煤矿禁用淘汰设备。
整改期限:8月6日前 整改单位:机电科 项目五:运输
第四项:东翼122探巷、32采区轨道下山未安设机械运送人员设备。
整改期限:8月6日前 整改单位:机电科 项目六:通风系统
第五项:进入夏季高温季节,井下个别地点温度超出规定。 增改期限:8月5日前整改单位:通防工区、机电科 第十项:通风系统立体图不规范。
整改期限:8月5日前 整改单位:通防工区 项目七:防治瓦斯
第九项:瓦斯智能巡检系统由于老化及现场条件限制使用不正常。
整改期限:8月6日前 整改单位:通防工区 项目八:综合防尘
第五项:综放采煤工作面由于地压较大和防治冲击的原因煤体注水未达到标准要求。
整改期限:8月6日前 整改单位:通防工区 项目九:防灭火
第四项:井上下消防材料库物资配备与《矿井防灭火规范》和《矿井通风安全装备标准》要求有差别。
整改期限:8月6日前 整改单位:通防工区 第六项:井下部分巷道内消防管路未严格按照要求安设阀门,安全间距不符合规定要求。
第十项:由于3205工作面距离较远,束管监测系统抽气能力不能满足正常从3205工作面两隅角及采空区气泵抽样进行分析,只能人工现场取样分析。
整改期限:整改单位:通防工区 项目十:监测监控系统
第三项:作业规程对电源电缆的敷设,没做出明确规定。 整改期限:8月1日前整改单位:调度室 第五项:监测数据有时不准确。
整改期限:8月1日前整改单位:调度室 项目十一:防治水
第三项:水文地质观测系统内容不全。
整改期限:8月5日前整改单位:生产科 项目十三:供水施救系统
第二项:地面水池无防冻和防护措施资料。
整改期限:8月5日前整改单位:机电科 第九项:供水施救系统图绘制不完善。
整改期限:8月5日前整改单位:机电科 项目十四:职业卫生
第二项:采掘工作面存在高温现象。
整改期限:8月5日前整改单位:机电科 第八项:离岗查体通知书都下,但不能保证每人都去查体和查体结果。
整改期限:8月5日前整改单位:医务室 项目十六:安全标志
第一项:1、井下个别设备无安全标志;2、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前,必须经过论证、安全性能检验和鉴定,没制定安全措施;3、新产品试验前备案矿用新产品在进行工业性试验之前,生产单位和承担工业性试验的单位应制定相应的安全措施,没报矿用新产品工业性试验所在地省级安全监管监察部门备案。
整改期限:8月5日前整改单位:安全科、机电科 第二项:1. 井下安全标志牌图例、文字、材质、防腐、阻燃、抗静电、抗老化等项目不符合AQ1017-20xx《煤矿井下安全标志》规
定要求。2. 井下安全标志牌未悬挂、维护、管理:没悬挂位置明显、内容清晰,无定期维护,专人负责。
整改期限:8月5日前 整改单位:安全科、机电科 第三项:缺少防冲击眼护具、保护足趾安全鞋、安全网、密目式安全立网。
整改期限:8月5日前 整改单位:劳资科
项目十七:安全培训
第一项:未明确主要负责人为安全培训第一责任人
整改期限:8月5日前 整改单位:企管科
第五项:安全生产管理人员中注册安全工程师比例未达到4%;邓总证件过期未参加复训。
整改期限:8月5日前 整改单位:安全培训中心 项目十九:人员定位系统
第三项:监测日报应有矿领导或值班领导的签字;中央变电所、中央水泵房未安人员定位基站。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
第七项:定位卡无身份证号、出生年月信息。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
第九项:系统不能够对全矿井、局部区域、单个设备、指定标识卡等不同目标下发命令,未配备移动式读卡器。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
项目二十:通信联络系统
第四项:无警报、求救信息报表。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
第六项:重要岗点无直通电话。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
注:各单位认真对照《安全与职业卫生评估表》内容和标准,不折不扣整改落实,举一反三,全面做好安全与职业卫生评估迎检工作。
二○XX年七月二十八日
安全评估报告 篇5
一、工程概况
很多新人会把工程资料里的内容直接copy到报告里,实际上这样就犯了第一个错误。虽然都是“工程概况”,但不同地方用到的信息是不同的。在项目资料中,工程概况往往介绍得比较详细,但在安全评估报告中,重点体现的是安全问题。那么信息应如何体现呢?
首先是工程体量及工程的建造方式。该信息可以判断工程的安全类别,便于评估。其次是一些基础数据,如建筑层数,轴距,标高等信息,这些信息可以反映此类工程容易出现的质量通病。最后是一些参建单位和监理单位信息,便于对建设质量进行预估。
二、工程安全评定依据
这里列举的通常是一些行业标准,需要注意的是,行业标准要及时更新,即列举最新标准,如果标准更新不及时,则无法体现工程建设的安全性。同时要考虑标准要能涵盖工程设计的范围。
三、风险分析
风险分析要考虑人、机、料、法、环等方面,考虑致险因子对工程风险的影响。可能受到伤害的人员通常包括作业人员、同一工作面的其他人员和周围人员,而事故发生的原因通常包含机械设备故障、人为失误及自然灾害等。
四、安全风险评估范围
工程项目的安全评估范围不是笼统的全部范围,而是有针对性的选取工程可能存在安全风险的地段或范围进行评估,否则容易忽略部分问题。但评估范围还要防止以偏概全,忽视其他可能发生的安全风险。
五、安全风险评估方法
专业工程要使用专业的评价方法。通常需要介绍作业条件的危险性评价方法概念及实施步骤进行详细介绍;之后对危险性评价法的实施步骤进行说明,设计公式计算部分要说明公式及各个字母的含义,如有需要须引用数据表格;最后是专项风险评估。
六、安全风险等级要求
这里可以列出风险等级对应的处理措施要求,可用表格等形式体现。这里应避免套用其他报告的内容,应根据工程特点进行编写。
七、确定安全风险等级
这里需要列举风险发生概率等级与判断标准,再对风险损失等级与判断标准进行介绍。
八、工程安全生产综合评价意见
针对评估报告的整体分析,对工程项目给出安全生产综合评价意见。该意见需要细化到每个分部分项工程的详细情况,并有针对性地进行分析,最后给出客观的安全评价。需要注意的是,评级意见避免千篇一律,要对不同工程的安全问题进行客观评价,直接指出存在的风险及问题,这对后续的工程建设至关重要。
安全评估报告 篇6
一、 工程概况:
工程名称: 商住楼基坑支护工程
建设单位: 易房地产开发有限公司
设计单位: 省勘察设计研究院
监理单位: xxxx项目管理公司27监理部
施工单位: 建勘岩土工程有限公司
开发有限公司孝义供电支公司商住楼基坑支护工程,位于孝义市新义街南侧,孝义市供电支公司调度中心楼东侧(商住楼),南侧(地下车库);受甲方委托我公司承建该工程的支护工程。
二、施工依据
1、本工程的施工图;
2、本工程的地质报告资料;
3、建筑基坑支护施工验收规范,技术操作规程;
三、施工情况
基坑支护由山西省勘察设计研究院设计,基坑深度8.5-10m,基坑四周2m范围内不得有荷载,4m以内超载不大于15kpa。
①主楼西侧基坑为机械洛阳铲成孔灌注桩及锚索,支护桩桩长18m,桩径800mm,砼强度等级c30,主筋采用ⅱ级钢hrb335,螺旋筋,加强筋采用ⅰ级钢hpb235,钢筋保护层50mm。沿基坑侧壁方向桩位偏差不大于50mm,桩长,笼长偏差不大于200mm,主筋偏差不大于20mm。桩顶设900*500mm冠梁,砼和钢筋级别与灌注桩一致,保护层30mm。
锚索成孔孔径160mm,2-7-15.2-1860级钢绞线,长18.5m非锚固段6.5m,锚固段12m,相距1.5m设一道居中器。采用32.5矿渣水泥,水灰比0.45-0.55二次高压注浆;注浆压力2.5-5.0mpa,水泥用量不小于40kg/m。锚索腰梁采用2根18#槽钢垫板300*300*12的钢板,槽钢与桩之间的空隙用混凝土充填。
②其它几侧为土钉墙,土钉采用ф48钢管梅花形布置,钉长6-9m,水平间距1.2-1.5m,垂直间距1.2-2.5m,成孔孔径110mm,土钉注浆孔采用厚4mm长度大于30mm2#角钢鱼刺状焊接护孔,采取矿渣32.5水泥,水灰比0.5-0.55,注浆量30kg/m。
③砼面层厚70-80mm,水泥比石子比砂为1:2:2(c20);支护最少固结时间:土钉注浆后5天,锚索注浆后10天;
本工程在桩基施工全过程中,通过施工单位自检,自查,自控和现场监理工程师的旁站质量控制,以及甲方现场代表的旁站质量控制,严把质量关,达到了预期的质量目标。
四、基坑支护施工质量控制资料:
1、钢筋:
本工程钢筋型号全部送检,合格证共4份,检验报告4份,检验结果均合格。
2、砼配合比:
本工程喷射砼强度等级为c20,有配合比报告2份及水泥、砂、石检验报告各2份,均符合要求。
3、砼强度:
本工程共留置c20砼试块24组,采用统计法评定合格。
五、质量控制资料核查情况
(1)地质勘察报告1份;
(2)原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告共10份
(3)施工试验报告及见证检测报告共4份;
(4)检验批验收记录表7份。
以上质控资料齐全、有效、符合要求。
七、验收结论:
该林易商住楼基坑支护工程,已按设计及合同内容完成工程内容,各相关技术资料齐全、有效、符合要求,经监理部评估,本基坑支护工程为合格,且安全可靠。同意验收